高齢社会対策関係予算分野別総括表
事項 |
平成14年度予算案 |
平成13年度当初予算額 |
対前年度増△減額 |
|
百万円 |
百万円 |
百万円 |
1就業・所得 |
5,638,749 |
5,488,353 |
150,396 |
|
(18,366,807) |
(15,567,630) |
(2,799,177) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保 |
16,003 |
18,258 |
△2,255 |
|
(252,323) |
(253,091) |
(△768) |
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《―》 |
《―》 |
《―》 |
(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 |
2,210 |
2,322 |
△112 |
|
(121,662) |
(112,653) |
(9,009) |
(3)公的年金制度の安定的運営 |
5,616,115 |
5,463,155 |
152,960 |
|
(70,346) |
(69,481) |
(866) |
(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 |
4,421 |
4,619 |
△197 |
|
(17,922,475) |
(15,132,405) |
(2,790,070) |
2健康・福祉 |
5,913,106 |
5,586,196 |
326,910 |
|
(373,439) |
(374,585) |
(△1,145) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
(1)健康づくりの総合的推進 |
103,363 |
103,945 |
△582 |
|
(4,980) |
(8,759) |
(△3,779) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
(2)介護保険制度の着実な実施 |
1,511,595 |
1,438,350 |
73,245 |
(3)介護サービスの充実 |
210,919 |
223,177 |
△12,257 |
|
(25,658) |
(34,303) |
(△8,644) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
(4)高齢者医療制度の改革 |
3,785,065 |
3,535,492 |
249,573 |
|
(13,929) |
(18,163) |
(△4,234) |
(5)子育て支援施策の総合的推進 |
302,164 |
285,232 |
16,932 |
|
(328,872) |
(313,360) |
(15,512) |
3学習・社会参加 |
35,470 |
35,568 |
△98 |
|
(1,661) |
(1,881) |
(△220) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
(1)生涯学習社会の形成 |
24,900 |
26,032 |
△1,133 |
|
(1,321) |
(1,595) |
(△274) |
(2)社会参加活動の促進 |
10,570 |
9,535 |
1,035 |
|
(340) |
(286) |
(54) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
4生活環境 |
26,301 |
32,927 |
△6,626 |
|
(447,375) |
(457,257) |
(△9,882) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
|
[19,394] |
[27,566] |
[△8,172] |
(1)安定したゆとりある住生活の確保 |
― |
― |
― |
|
(40) |
(42) |
(△2) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 |
11,515 |
11,013 |
502 |
|
(436,616) |
(445,620) |
(△9,004) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 |
161 |
568 |
△407 |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 |
14,625 |
21,346 |
△6,721 |
|
(10,719) |
(11,595) |
(△876) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
|
[19,394] |
[27,566] |
[△8,172] |
5調査研究等の推進 |
125,069 |
96,780 |
28,289 |
|
(14,176) |
(13,010) |
(1,165) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
(1)各種の調査研究等の推進 |
96,323 |
77,125 |
19,198 |
|
(11,660) |
(11,935) |
(△275) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
(2)調査研究等の基盤の整備 |
28,746 |
19,654 |
9,091 |
|
(2,516) |
(1,075) |
(1,441) |
総計 |
11,738,695 |
11,239,824 |
498,871 |
|
(19,203,458) |
(16,414,363) |
(2,789,095) |
|
《―》 |
《―》 |
《―》 |
|
[19,394] |
[27,566] |
[△8,172] |
注:1予算額の数字のみの記載は一般会計、()内は特別会計、《》内は財政投融資、〔〕内は貸付枠である。
注:2総計の対前年度伸び率は、一般会計が4.44%,特別会計が16.99%である。
注:3予算額及び増減額が特掲できないものについては、「―」として表示している。このため、総計及び各分野ごとの予算額は、特掲できるもののみを合計した額である。