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表1 高齢社会対策関係予算分野別総括表

事項 平成13年度
予算案
平成12年度
当初予算額
対前年度
△減額
  百万円 百万円 百万円
1 就業・所得 5,488,133 5,338,559 149,575
(15,560,571) (14,772,621) (787,950)
《    -》 《    -》 《    -》
(1) 高齢者の雇用・就業の機会の確保 18,058 18,576 △519
(246,002) (227,584) (18,418)
(2) 勤労者の生涯を通じた能力の発揮 2,302 568 1,734
(112,683) (95,577) (17,106)
(3) 公的年金制度の安定的運営 5,463,155 5,314,806 148,349
(69,481) (68,062) (1,419)
《    -》 《    -》 《    -》
(4) 自助努力による高齢期の所得確保への支援 4,619 4,608 10
(15,132,405) (14,381,398) (751,007)
2 健康・福祉 5,585,775 5,229,725 356,050
(381,239) (313,130) (68,109)
《    -》 《    -》 《    -》
(1) 健康づくりの総合的推進 30,165 32,518 △2,353
(9,312) (10,013) (△701)
《    -》 《    -》 《    -》
(2) 保健・医療・福祉サービスの充実 297,295 299,907 △2,612
(16,891) (20,099) (△3,208)
《    -》 《    -》 《    -》
(3) 介護基盤整備のための支援施策の総合的実施 1,441,564 1,311,993 129,571
(21,259) (19,403) (1,856)
《    -》 《    -》 《    -》
(4) サービスに係る費用 3,531,871 3,315,570 216,302
(20,417) (20,861) (△444)
《    -》 《    -》 《    -》
(5) 民間事業者等によるサービスの活用 138 139 1
《    -》 《    -》 《    -》
(6) 子育て支援施策の総合的推進 269,598 36,454 15,143
(313,360) (242,753) (70,607)
3 学習・社会参加 36,454 51,567 △15,114
(1,881) (2,206) (△325)
《    -》 《    -》 《    -》
(1) 生涯学習社会の形成 26,344 43,965 △17,621
(1,595) (1,840) (△245)
《    -》 《    -》 《    -》
(2) 社会参加活動の促進 10,109 7,602 2,507
(286) (366) (△80)
《    -》 《    -》 《    -》
4 生活環境 38,434 41,780 △3,346
(423,885) (395,768) (28,117)
《    -》 《    -》 《    -》
[27,566] [26,472] [1,094]
(1) 安定したゆとりある住生活の確保 - 48 △48
(42) (568) (△527)
《    -》 《    -》 《    -》
(2) 高齢者に配慮したまちづくり 10,505 9,597 907
(412,174) (384,096) (28,078)
《    -》 《    -》 《    -》
(3) 交通事故,犯罪,災害等からの高齢者の保護 568 141 427
(-) (-) (-)
(4) 快適で活力に満ちた生活環境の形成 27,361 31,994 △4,632
(11,669) (11,103) (566)
《    -》 《    -》 《    -》
[27,566] [26,472] [1,094]
5 調査研究等の推進 102,257 85,102 17,154
(13,010) (13,218) (△208)
《    -》 《    -》 《    -》
(1) 各種の調査研究等の推進 79,795 61,618 18,177
(11,935) (12,163) (△227)
《    -》 《    -》 《    -》
(2) 調査研究等の基盤の整備 22,461 23,484 △1,023
(1,075) (1,056) (19)
総計 11,251,052 10,746,733 504,319
(16,380,586) (15,496,943) (883,643)
《    -》 《    -》 《    -》
[27,566] [26,472] [1,094]

注 : 1 予算額の数字のみの記載は一般会計,( )内は特別会計,《 》内は財政投融資,〔 〕内は貸付枠である。
2 総計の対前年度伸び率は,一般会計が4.69%,特別会計が5.70%である。
3 予算額及び増減額が特掲できないものについては,「−」として表示している。このため,総計及び各分野ごとの予算額は,特掲できるもののみを合計した額である。

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